部署监事会监督工作
召开工作例会研究审计工作
南宁八大胜集团统筹兼顾审计监督与监事会监督、协调配合政府监督、跟进督促审计整改等各方面工作,全面提升内部监督工作质量和效率,护航企业经济效益提高。据统计,2021年全年,集团共完成审计监督等各类工作66项,其中,审计巡查23项、监督指导监管单位开展审计项目工作13项。
积极发挥审计监督效能。持续对混合所有制企业开展审计监督,为混改企业优化治理、规范管理建言献策。针对发现的问题和薄弱环节开展内部控制审计,为企业提高管理标准、及时堵塞管理漏洞、加强风险防控给出完善建议。同时,严格按照经济责任审计有关规定,组织深入开展监管单位领导人员经济责任审计,客观评价领导人员经济责任履行情况,深挖细查存在的问题,为强化领导干部和企业负责人的经济责任意识、自我约束意识,促进党风廉政建设贡献审计力量。
充分发挥监事会力量。各派驻监事会坚守监督本质,全面梳理、明确对各监管单位的监管重点,将日常监督检查和年度监督检查相结合,同时与内部审计协调监督目标、监督手段,咬定青山不放松,促进问题得到根本性整改。
持续沟通协调外部监督。高度重视、全力配合各项政府审计监督,及时提供审计所需资料、及时回复政府审计关切的内容、及时组织审计发现问题的整改,发挥好外部监督“中继器”作用,变监督压力为动力,促进企业持续加强管理、改善经营、提高效益。
下一步,集团将继续坚持党对审计工作领导,聚焦主责主业、组织治理、内部控制和风险管理,强化审计整改,深化审计监督与服务的广度深度,推动内部监督形成合力,提升审计结果运用成效,保驾护航集团“十四五”改革发展。
(通讯员 韦玮/文 韦玮 陈周硕/图 编辑 陈周硕 黄欣)